|
Faktúra |
20210044
|
Dance termo green
|
486,00 |
s DPH |
|
|
01.01.1970 |
Koberce Max s.r.o. |
|
|
|
|
05.04.2012 |
|
Faktúra |
20234
|
Nový pomocník z MAT
|
301,70 |
s DPH |
|
|
|
Orbis Pictus Istropolitana |
Základná škola s MŠ , Ľubochňa 98, 03491 Ľubochňa |
|
|
|
29.07.2021 |
|
Faktúra |
9200622
|
učebnice I.stupeň
|
mat..inform. |
s DPH |
425,04
|
|
|
17.07.2020 |
50206621 |
Základná škola s MŠ , Ľubochňa 98, 03491 Ľubochňa |
|
|
18.03.2021 |
|
Faktúra |
20161
|
Informačný systém URBIS
|
300,00 |
s DPH |
|
|
|
MADE spol. s r.o. |
Základná škola s MŠ , Ľubochňa 98, 03491 Ľubochňa |
|
|
|
29.07.2021 |
|
Faktúra |
202102447
|
Nákup ovocia - zeleniny
|
228,66 |
s DPH |
|
|
31,05,2021 |
Fatra Tip s.r.o |
ZŠ s MŠ jedáleň |
Jozef Olos |
Riaditeľ školy |
31.05.2021 |
31.05.2021 |
|
Faktúra |
0021070403
|
Elektrika 10/2020
|
1 836,00 |
s DPH |
|
|
|
SSE Stredoslovenská energetika a.s. |
Základná škola s MŠ , Ľubochňa 98, 03491 Ľubochňa |
|
|
|
08.06.2021 |
|
Faktúra |
0021070403
|
Elektrika 09/2020
|
1 836,00 |
s DPH |
|
|
|
SSE Stredoslovenská energetika a.s. |
Základná škola s MŠ , Ľubochňa 98, 03491 Ľubochňa |
|
|
|
08.06.2021 |
|
Faktúra |
0021070403
|
elektrika 08/2020
|
1 836,00 |
s DPH |
|
|
|
SSE Stredoslovenská energetika a.s. |
Základná škola s MŠ , Ľubochňa 98, 03491 Ľubochňa |
|
|
|
08.06.2021 |
|
Faktúra |
20211617
|
Nákup chlieb, pečivo
|
34,53 |
s DPH |
|
|
27,04.2021 |
Vladimír Zelník |
ZŠ s MŠ jedáleň |
PaedDr. Jozef Olos |
Riaditeľ školy |
30.04.2021 |
30.04.2021 |
|
Faktúra |
202101055
|
Nákup ovocia - zeleniny
|
89,09 |
s DPH |
|
|
15,3,2021 |
Fatra Tip s.r.o |
ZŠ s MŠ jedáleň |
PaedDr. Jozef Olos |
Riaditeľ školy |
22.03.2021 |
22.03.2021 |
|
Faktúra |
20211246
|
Nákup trvanlivých potravín, mliečnych výrobkov
|
76,32 |
s DPH |
|
|
17,3,2021 |
Frape catering s.r.o |
ZŠ s MŠ jedáleň |
PaedDr. Jozef Olos |
Riaditeľ školy |
22.03.2021 |
22.03.2021 |
|
Faktúra |
20210980
|
Nákup chlieb, pečivo
|
29,19 |
s DPH |
|
|
17,3,2021 |
Vladimír Zelník |
ZŠ s MŠ jedáleň |
PaedDr. Jozef Olos |
Riaditeľ školy |
22.03.2021 |
22.03.2021 |
|
Faktúra |
20200152
|
ochrana osobných údajov
|
30,00 |
s DPH |
|
|
|
Personal Data, s. r. o. |
Základná škola s MŠ , Ľubochňa 98, 03491 Ľubochňa |
|
|
|
18.03.2021 |
|
Faktúra |
20237
|
ochrana osobných údajov
|
30,00 |
s DPH |
|
|
|
Personal Data, s. r. o. |
Základná škola s MŠ , Ľubochňa 98, 03491 Ľubochňa |
|
|
|
29.07.2021 |
|
Faktúra |
1072020
|
jednorázové rúška
|
45,00 |
s DPH |
|
|
|
Vianoce LED s.r.o. |
Základná škola s MŠ , Ľubochňa 98, 03491 Ľubochňa |
|
|
|
18.03.2021 |
|
Faktúra |
2000405315
|
Nový pomocník z MAT pracovná učebnica
|
301,70 |
s DPH |
|
|
|
Orbis Pictus Istropolitana |
Základná škola s MŠ , Ľubochňa 98, 03491 Ľubochňa |
|
|
|
18.03.2021 |
|
Faktúra |
2000405324
|
Nový pomocník z MAT
|
301,70 |
s DPH |
|
|
|
Orbis Pictus Istropolitana |
Základná škola s MŠ , Ľubochňa 98, 03491 Ľubochňa |
|
|
|
18.03.2021 |
|
Faktúra |
30200494
|
Toner Samsung SCX 3200
|
34,32 |
s DPH |
|
|
|
SOVA SK s. r. o. |
Základná škola s MŠ , Ľubochňa 98, 03491 Ľubochňa |
|
|
|
18.03.2021 |
|
Faktúra |
220310211
|
Komparo modul ZŠ-T-8
|
208,00 |
s DPH |
|
|
|
EXAM testing, s. r.o. P.O. Box 215 |
Základná škola s MŠ , Ľubochňa 98, 03491 Ľubochňa |
|
|
|
18.03.2021 |
|
Faktúra |
820026928
|
vodné a stočné ZŠ, ŠJ
|
264,84 |
s DPH |
|
|
|
Vodárenska spoločnosť, a.s. |
Základná škola s MŠ , Ľubochňa 98, 03491 Ľubochňa |
|
|
|
18.03.2021 |