|
|
Faktúra |
20224
|
dezinfekčný materiál
|
154,66 |
s DPH |
|
|
|
TORBIA |
|
|
|
|
08.01.2021 |
|
|
Faktúra |
20225
|
dezinfekčný materiál
|
90,40 |
s DPH |
|
|
|
TORBIA |
|
|
|
|
08.01.2021 |
|
|
Faktúra |
20226
|
Elektrika 10/2020
|
1 836,00 |
s DPH |
|
|
|
SSE Stredoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
|
08.01.2021 |
|
|
Faktúra |
20227
|
Bio roztok,ECo do pisoárov
|
330,00 |
s DPH |
|
|
|
Petr Mrázek |
|
|
|
|
08.01.2021 |
|
|
Faktúra |
20228
|
ZŠ-učebnice TECHNIKA 7.,8.,9.ročník
|
337,50 |
s DPH |
|
|
|
RAABE, Bratislava |
|
|
|
|
08.01.2021 |
|
|
Faktúra |
20229
|
MŠ, ŠKD - školské, hygienické potreby
|
511,96 |
s DPH |
|
|
|
CARTA Slovakia |
|
|
|
|
08.01.2021 |
|
|
Faktúra |
20230
|
dezinfekčný prostriedok
|
27,02 |
s DPH |
|
|
|
TORBIA |
|
|
|
|
08.01.2021 |
|
|
Faktúra |
20231
|
vodné a stočné ZŠ, ŠJ
|
264,84 |
s DPH |
|
|
|
Vodárenska spoločnosť, Ružomberok-vodné stočné |
|
|
|
|
08.01.2021 |
|
|
Faktúra |
20232
|
Komparo modul ZŠ-T-8
|
208,00 |
s DPH |
|
|
|
EXAM testing |
|
|
|
|
08.01.2021 |
|
|
Faktúra |
20090184
|
MŠ, ŠKD - školské, hygienické potreby
|
511,96 |
s DPH |
|
|
|
CARTA Slovakia, s.r.o. |
Základná škola s MŠ , Ľubochňa 98, 03491 Ľubochňa |
|
|
|
18.03.2021 |
|
|
Faktúra |
10167528
|
dezinfekčný prostriedok
|
27,02 |
s DPH |
|
|
|
TORBIA, s. r. o. |
Základná škola s MŠ , Ľubochňa 98, 03491 Ľubochňa |
|
|
|
18.03.2021 |
|
|
Faktúra |
820026928
|
vodné a stočné ZŠ, ŠJ
|
264,84 |
s DPH |
|
|
|
Vodárenska spoločnosť, a.s. |
Základná škola s MŠ , Ľubochňa 98, 03491 Ľubochňa |
|
|
|
18.03.2021 |
|
|
Faktúra |
20226
|
Elektrika 10/2020
|
1 836,00 |
s DPH |
|
|
|
SSE Stredoslovenská energetika a.s. |
Základná škola s MŠ , Ľubochňa 98, 03491 Ľubochňa |
|
|
|
29.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20215
|
ZŠ-I.st- učebnice Sj, matematika, čítanka
|
430,10 |
s DPH |
|
|
|
AITEC, s.r.o. |
Základná škola s MŠ , Ľubochňa 98, 03491 Ľubochňa |
|
|
|
29.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20216
|
ZŠ-I.stupeň-učebnice sj, čítanka, matematika
|
263,34 |
s DPH |
|
|
|
AITEC, s.r.o. |
Základná škola s MŠ , Ľubochňa 98, 03491 Ľubochňa |
|
|
|
29.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20217
|
ZŠ-I.stupeň-učebnice-čítanka, sj
|
125,40 |
s DPH |
|
|
|
AITEC, s.r.o. |
Základná škola s MŠ , Ľubochňa 98, 03491 Ľubochňa |
|
|
|
29.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20221
|
údržbársky materiál
|
91,73 |
s DPH |
|
|
|
Klemostav s.r.o. |
Základná škola s MŠ , Ľubochňa 98, 03491 Ľubochňa |
|
|
|
29.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20222
|
kalibrácia teplomery ŠJ
|
490,62 |
s DPH |
|
|
|
GASTRO GLASS TATRY SK,s.r.o. |
Základná škola s MŠ , Ľubochňa 98, 03491 Ľubochňa |
|
|
|
29.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20223
|
toner CE285A
|
23,88 |
s DPH |
|
|
|
SOVA SK s. r. o. |
Základná škola s MŠ , Ľubochňa 98, 03491 Ľubochňa |
|
|
|
29.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20224
|
dezinfekčný materiál
|
154,66 |
s DPH |
|
|
|
TORBIA, s. r. o. |
Základná škola s MŠ , Ľubochňa 98, 03491 Ľubochňa |
|
|
|
29.07.2021 |