|
Faktúra |
VF2011043
|
elektroinštalačné práce a materiál budova I. stupeň
|
844,23 |
s DPH |
|
|
09.01.2012 |
Peter Batory |
|
|
|
|
14.02.2012 |
|
Faktúra |
20288
|
hlasové služby, tv
|
104,64 |
s DPH |
|
|
14.12.2020 |
Slovak Telekom a. s. |
Základná škola s MŠ , Ľubochňa 98, 03491 Ľubochňa |
|
|
|
29.07.2021 |
|
Faktúra |
20289
|
elektrikár - materiál + opravy MŠ
|
859,75 |
s DPH |
|
|
16.12.2020 |
Peter Bátory |
Základná škola s MŠ , Ľubochňa 98, 03491 Ľubochňa |
|
|
|
29.07.2021 |
|
Faktúra |
20286
|
Osmijanko súťaž, zošit, mapa I.st
|
24,80 |
s DPH |
|
|
16.12.2020 |
OSMIJANKO n.o |
Základná škola s MŠ , Ľubochňa 98, 03491 Ľubochňa |
|
|
|
29.07.2021 |
|
Faktúra |
20285
|
tašky zamestnanci
|
151,29 |
s DPH |
|
|
16.12.2020 |
National Pen |
Základná škola s MŠ , Ľubochňa 98, 03491 Ľubochňa |
|
|
|
29.07.2021 |
|
Faktúra |
20291
|
elektrikár - materiál + opravy ZŠ
|
989,28 |
s DPH |
|
|
15.12.2020 |
Peter Bátory |
Základná škola s MŠ , Ľubochňa 98, 03491 Ľubochňa |
|
|
|
29.07.2021 |
|
Faktúra |
20290
|
elektrikár - materiál + opravy ŠJ
|
870,04 |
s DPH |
|
|
15.12.2020 |
Peter Bátory |
Základná škola s MŠ , Ľubochňa 98, 03491 Ľubochňa |
|
|
|
29.07.2021 |
|
Faktúra |
20287
|
učebnice MAT I.st
|
291,72 |
s DPH |
|
|
15.12.2020 |
Indícia, s.r.o. |
Základná škola s MŠ , Ľubochňa 98, 03491 Ľubochňa |
|
|
|
29.07.2021 |
|
Faktúra |
20284
|
O2 ZR
|
36,10 |
s DPH |
|
|
09.12.2020 |
O2 Slovakia, s. r. o. |
Základná škola s MŠ , Ľubochňa 98, 03491 Ľubochňa |
|
|
|
29.07.2021 |
|
Faktúra |
20292
|
učebnice MAT I.st 4.roč.
|
176,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2020 |
Indícia, s.r.o. |
Základná škola s MŠ , Ľubochňa 98, 03491 Ľubochňa |
|
|
|
29.07.2021 |
|
Faktúra |
20283
|
O2 MŠ
|
11,44 |
s DPH |
|
|
09.12.2020 |
O2 Slovakia, s. r. o. |
Základná škola s MŠ , Ľubochňa 98, 03491 Ľubochňa |
|
|
|
29.07.2021 |
|
Faktúra |
20282
|
O2 ŠJ
|
10,50 |
s DPH |
|
|
09.12.2020 |
O2 Slovakia, s. r. o. |
Základná škola s MŠ , Ľubochňa 98, 03491 Ľubochňa |
|
|
|
29.07.2021 |
|
Faktúra |
20281
|
O2 R+ŠKD
|
50,13 |
s DPH |
|
|
09.12.2020 |
O2 Slovakia, s. r. o. |
Základná škola s MŠ , Ľubochňa 98, 03491 Ľubochňa |
|
|
|
29.07.2021 |
|
Faktúra |
20280
|
O2 zabezpečenie
|
28,70 |
s DPH |
|
|
09.12.2020 |
O2 Slovakia, s. r. o. |
Základná škola s MŠ , Ľubochňa 98, 03491 Ľubochňa |
|
|
|
29.07.2021 |
|
Faktúra |
20279
|
kancelársky papier
|
34,44 |
s DPH |
|
|
08.12.2020 |
SOVA SK s. r. o. |
Základná škola s MŠ , Ľubochňa 98, 03491 Ľubochňa |
|
|
|
29.07.2021 |
|
Faktúra |
20275
|
Predškolská výchova predpl. 03-06/2021
|
7,20 |
s DPH |
|
|
08.12.2020 |
SLOVENSKÁ POŠTA, a.s. |
Základná škola s MŠ , Ľubochňa 98, 03491 Ľubochňa |
|
|
|
29.07.2021 |
|
Faktúra |
20278
|
ochrana osobných údajov 12/20
|
30,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2020 |
Personal Data, s. r. o. |
Základná škola s MŠ , Ľubochňa 98, 03491 Ľubochňa |
|
|
|
29.07.2021 |
|
Faktúra |
20297
|
notebooky učitelia
|
6 336,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2020 |
AUTOCONT s.r.o. |
Základná škola s MŠ , Ľubochňa 98, 03491 Ľubochňa |
|
|
|
29.07.2021 |
|
Faktúra |
20293
|
toner do tlačiarne
|
34,92 |
s DPH |
|
|
17.12.2020 |
SOVA SK s. r. o. |
Základná škola s MŠ , Ľubochňa 98, 03491 Ľubochňa |
|
|
|
29.07.2021 |
|
Faktúra |
20277
|
pranie a prenájom rohoží
|
61,08 |
s DPH |
|
|
03.12.2020 |
Lindstrom, s. r. o. |
Základná škola s MŠ , Ľubochňa 98, 03491 Ľubochňa |
|
|
|
29.07.2021 |