• Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      Typ:
      Rok:
      Mesiac:
      Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
      Faktúra DF2023/10 Administratívne služby 420,00 s DPH 16.01.2023 Darfinger s.r.o. 22.03.2023
      Faktúra DF2023/9 Čistiace potreby 128,58 s DPH 13.01.2023 TORBIA 22.03.2023
      Faktúra DF2023/8 Vodné 473,51 s DPH 11.01.2023 Vodárenska spoločnosť, Ružomberok 22.03.2023
      Faktúra DF2023/7 Hygienické potreby 157,03 s DPH 11.01.2023 ILLE-PAPIER-SERVICE 22.03.2023
      Faktúra DF2023/6 Toner 34,32 s DPH 11.01.2023 SOVA SK 22.03.2023
      Faktúra DF2023/5 Vodné 424,22 s DPH 10.01.2023 Vodárenska spoločnosť, Ružomberok 22.03.2023
      Faktúra DF2023/3 GDPR 30,00 s DPH 09.01.2023 Personal Data, Ružomberok 22.03.2023
      Faktúra DF2022/325 Telefónne poplatky 4822 - ZŠ 53,72 s DPH 31.12.2022 O2 Slovakia 08.02.2023
      Faktúra DF2023/2 Kopírovanie 57,68 s DPH 05.01.2023 CBC Slovakia, Bratislava 22.03.2023
      Faktúra DF2023/1 Systémová podpora URBIS 75,00 s DPH 03.01.2023 MADE spol. s r.o. 22.03.2023
      Faktúra DF2022/330 Materiál na údržbu sanity 212,98 s DPH 31.12.2022 GRENSTAVE 08.02.2023
      Faktúra DF2022/329 Vedenie účtovníctva 12/2022 500,00 s DPH 31.12.2022 Hugo Hýbl - PREMIUM 08.02.2023
      Faktúra DF2022/328 Telefónne poplatky 60,06 s DPH 31.12.2022 Slovak Telekom 08.02.2023
      Faktúra DF2022/327 Telefónne poplatky 0911 329 656 - ZŠ 32,00 s DPH 31.12.2022 O2 Slovakia 08.02.2023
      Faktúra DF2022/326 Telefónne poplatky *6564,*1637 - zabez. zariadenia 7,17 s DPH 31.12.2022 O2 Slovakia 08.02.2023
      Faktúra DF2022/306 Trofeje + hokejky VP 498,61 s DPH 06.12.2022 Šport MIX, Ružomberok 08.02.2023
      Faktúra DF2022/304 Telefónne poplatky 4822 - ZŠ 53,13 s DPH 06.12.2022 O2 Slovakia 08.02.2023
      Faktúra DF2023/12 Oprava E-inštalácie - KS 924,04 s DPH 17.01.2023 Peter Bátory 22.03.2023
      Faktúra DF2022/277 Telefónne poplatky 0911 784 821 - ŠJ 41,50 s DPH 07.11.2022 O2 Slovakia 08.02.2023
      Faktúra DF2022/283 Prenájom rohoží 53,88 s DPH 09.11.2022 Lindstrom 08.02.2023
      << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 21-40/6795
  • Základná škola s materskou školou Ľubochňa
    Školská 155/17 034 91 Ľubochňa
    034 91 Ľubochňa
  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje